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重慶市工商業聯合會2018年度部門決算情況說明

發表日期:2019-08-29  

一、部門基本情況

(一)職能職責。重慶市工商聯是中國共產黨領導的面向工商界、以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務非公有制經濟的助手。工商聯工作是黨的統一戰線工作和經濟工作的重要內容。1.加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作;2.參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政;3.協助政府管理和服務非公有制經濟;4.促進行業協會商會改革發展;5.參與協調勞動關系,協同社會管理,促進社會和諧穩定;6.反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求,維護其合法權益。參與經濟糾紛的調解、仲裁;7.依法加強會產管理和保護。

(二)機構設置。我單位內設7個處室,辦公室、會員部、經濟部、聯絡部、法律部、宣傳部(研究室)、人事部(掛退休人員工作處牌子),設立中共重慶市工商聯社會組織綜合黨委。下轄1個直屬事業單位:重慶市非公有制經濟服務中心,編制71人(行政66人、事業5人),根據渝委辦[2016]102號文件定編。年末在職實有69人(行政64人、事業5人),離退休54人,長贍5人,退職1人,房屋面積2960平方米,車輛數4輛。

?二、部門決算情況說明

?(一)收入支出決算總體情況說明。

?1.總體情況。本部門2018年度收入總計2389.00萬元,支出總計2389.00萬元。與2017年決算數相比,收支減少79.06萬元、下降3.20%,主要原因是本年度階段性項目工作結束,當年項目支出減少。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計2369.87萬元,較上年決算減少24.30萬元,下降1.01%,主要原因是2018年專項財政撥款減少,單位其他收入減少。其中:財政撥款收入2348.11萬元,占99.08%;其他收入21.76萬元,占0.92%。此外,年初結轉和結余19.13萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計2386.36萬元,較上年決算數減少62.58萬元,下降2.56%,主要原因是項目支出減少。其中:基本支出2003.10萬元,占83.94%;項目支出383.26萬元,占16.06%。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余2.64萬元,較上年減少16.49萬元,下降86.20%,主要原因是基本支出政策性增加。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入2348.11萬元,較上年決算數減少10.39萬元,下降0.44%。主要原因是人員經費、公用經費按政策支出增加,項目經費減少,品迭后財政撥款減少;較年初預算數增加318.85萬元,增長15.71%。主要原因是基本支出按政策增加,追加了2017年目標績效獎155.49萬元、基層黨組織活動經費79.14萬元,人才開發專項經費50萬元,職工死亡撫恤喪葬費16.71萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出2348.11萬元,較上年決算數減少84.28萬元,下降3.46%。主要在于項目資金支出減少。較年初預算數增加318.85萬元,增長15.71%。主要原因是基本支出按政策增加,追加了2017年目標績效獎155.49萬元、基層黨組織活動經費79.14萬元,人才開發專項經費50萬元,職工死亡撫恤喪葬費16.71萬元。

3.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

?(1)一般公共服務支出1671.39萬元,占71.18%,較年初預算數增加245.61萬元,增長17.23%,主要原因是用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、保障部門正常運轉的各項商品服務支出政策性增加。

(2)教育支出214.14萬元,占9.12%,教育支出214.14萬元,占9.13%,與年初預算數一致。

(3)社會保障與就業支出309.97萬元,占13.2%,較年初預算數增加73.24萬元,增長30.94%,主要原因是增加了職工死亡撫恤金和離退休健康休養費。

(4)醫療衛生與計劃生育支出83.08萬元,占3.54%,與年初預算數一致。

(5)住房保障支出69.53萬元,占2.96%,與年初預算數一致。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1964.85萬元。其中:人員經費1467.21萬元,較上年增加161.52萬元,增長12.37%,主要原因是人員變動和基本工資調標。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費497.64萬元,較上年增加76.08萬元,增長18.05%,主要原因是到各民營企業、商會、區縣調研基層黨建組織活動,導致差旅費較上年增長較大。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、公務車運行維護費、郵電費、物業管理費、勞務費、工會經費等。

(四)政府性基金預算收支決算情況說明。

2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

??三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經費支出共計47.35萬元,較年初預算數減少9.65萬元,下降16.93%,主要原因是接待人次減少,費用降低。較上年支出數增加0.33萬元,增長0.70%,主要原因一是因公出國(境)費用20.81萬元,比2017年增加4.04萬元,主要是出國人員出訪地點和人數的增加;公務接待支出4.22萬元,與2017年持平;公務車運行維護費22.32萬元,比2017年減少3.92萬元,主要是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,減少公務用車,公務用車費用下降。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用20.81萬元,主要是用于經貿投資項目對接,到英國、德國等學習企業管理先進經驗。費用支出較年初預算減少0.19萬元,下降0.90%,主要原因是嚴格遵守因公臨時出國經費管理,降低費用。較上年支出數增加4.04萬元,增長24.09%,主要原因是根據當年的工作任務,出國人員出訪地點和人數的增加。

公務車購置費0.00萬元,主要用于單位購置車輛發生的購車款、稅費等。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,較上年支出數增加0.00萬元。

公務車運行維護費22.32萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加2.32萬元,增長11.60%,主要原因是調研工作任務重,車輛使用年限久等原因,導致車輛運行維護費有所增加。較上年支出數減少3.92萬元,下降14.94%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,減少公務用車,公務用車費用下降。

公務接待費4.22萬元,主要用于接待國內其他省市及區縣工商聯到我單位調研等工作,費用支出較年初預算數減少11.78萬元,下降73.63%,主要原因是接待人次減少,費用降低。較上年支出數增加0.22萬元,增長5.50%,主要原因是當年對口接待省市外的單位有所增加。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年本部門因公出國(境)共計5個團組,6人;公務用車購置0輛,公務車保有量為4輛;國內公務接待29批次,422人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費99.89元,車均購置費0.00萬元,車均維護費5.58萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出497.64萬元,機關運行經費主要用于辦公費、差旅費、公務車運行維護費、郵電費、物業管理費、勞務費、工會經費等開支。較上年增加76.08萬元,增長18.05%,主要原因是到各民營企業、商會、區縣調研基層黨建組織活動,導致差旅費較上年增長較大。

(二)國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車1輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額235.97萬元,其中:政府采購貨物支出7.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出227.99萬元。主要用于采購培訓服務支出和單位購置電腦支出。

五、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,?2018年共有6個項目,涉及一般公共預算財政撥款支出383.26萬元。6個項目均設置了績效目標,項目支出績效情況較為理想,均達到了項目設定的各項績效目標。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

?(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

?(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

?本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-67516075

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收入支出決算總表
? ? ? 公開01表
公開部門:重慶市工商業聯合會 ? 單位:萬元
收入 支出
項目 決算數 功能分類科目 決算數
一、財政撥款收入 2,348.11 一、一般公共服務支出 1,709.64
二、上級補助收入   二、外交支出  
三、事業收入   三、國防支出  
四、經營收入   四、公共安全支出  
五、附屬單位上繳收入   五、教育支出 214.14
六、其他收入 21.76 六、科學技術支出  
    七、文化體育與傳媒支出  
    八、社會保障和就業支出 309.97
    九、醫療衛生與計劃生育支出 83.08
    十、節能環保支出  
    十一、城鄉社區支出  
    十二、農林水支出  
    十三、交通運輸支出  
    十四、資源勘探信息等支出  
    十五、商業服務業等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地區支出  
    十八、國土海洋氣象等支出  
    十九、住房保障支出 69.53
    二十、糧油物資儲備支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、債務還本支出  
    二十三、債務付息支出  
本年收入合計 2,369.87 本年支出合計 2,386.36
用事業基金彌補收支差額   結余分配  
年初結轉和結余 19.13 年末結轉和結余 2.64
合計 2,389.00 合計 2,389.00
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余等情況。

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收入決算表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公開02表
公開部門:重慶市工商業聯合會 ? ? ? ? ? ? 單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 項目(按“項”級功能分類科目)
合計 2,369.87 2,348.11         21.76
201 一般公共服務支出 1,693.15 1,671.39         21.76
20128 民主黨派及工商聯事務 1,570.03 1,548.27         21.76
2012801 ? 行政運行 1,458.04 1,436.28         21.76
2012802 ? 一般行政管理事務 31.00 31.00          
2012803 ? 機關服務 65.99 65.99          
2012899 ? 其他民主黨派及工商聯事務支出 15.00 15.00          
20132 組織事務 123.12 123.12          
2013299 ? 其他組織事務支出 123.12 123.12          
205 教育支出 214.14 214.14          
20508 進修及培訓 214.14 214.14          
2050803 ? 培訓支出 214.14 214.14          
208 社會保障和就業支出 309.96 309.96          
20805 行政事業單位離退休 293.25 293.25          
2080501 ? 歸口管理的行政單位離退休 38.56 38.56          
2080505 ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 115.88 115.88          
2080506 ? 機關事業單位職業年金繳費支出 46.36 46.36          
2080599 ? 其他行政事業單位離退休支出 92.45 92.45          
20808 撫恤 16.71 16.71          
2080801 ? 死亡撫恤 16.71 16.71          
210 醫療衛生與計劃生育支出 83.08 83.08          
21011 行政事業單位醫療 83.08 83.08          
2101101 ? 行政單位醫療 83.08 83.08          
221 住房保障支出 69.53 69.53          
22102 住房改革支出 69.53 69.53          
2210201 ? 住房公積金 69.53 69.53          
備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

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支出決算表
? ? ? ? ? ? ? ? ? 公開03表
公開部門:重慶市工商業聯合會 ? ? ? ? 單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 項目(按“項”級功能分類科目)
合計 2,386.36 2,003.10 383.26      
201 一般公共服務支出 1,709.64 1,540.52 169.12      
20128 民主黨派及工商聯事務 1,586.52 1,540.52 46.00      
2012801 ? 行政運行 1,474.53 1,474.53        
2012802 ? 一般行政管理事務 31.00   31.00      
2012803 ? 機關服務 65.99 65.99        
2012899 ? 其他民主黨派及工商聯事務支出 15.00   15.00      
20132 組織事務 123.12   123.12      
2013299 ? 其他組織事務支出 123.12   123.12      
205 教育支出 214.14   214.14      
20508 進修及培訓 214.14   214.14      
2050803 ? 培訓支出 214.14   214.14      
208 社會保障和就業支出 309.96 309.96        
20805 行政事業單位離退休 293.25 293.25        
2080501 ? 歸口管理的行政單位離退休 38.56 38.56        
2080505 ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 115.88 115.88        
2080506 ? 機關事業單位職業年金繳費支出 46.36 46.36        
2080599 ? 其他行政事業單位離退休支出 92.45 92.45        
20808 撫恤 16.71 16.71        
2080801 ? 死亡撫恤 16.71 16.71        
210 醫療衛生與計劃生育支出 83.08 83.08        
21011 行政事業單位醫療 83.08 83.08        
2101101 ? 行政單位醫療 83.08 83.08        
221 住房保障支出 69.53 69.53        
22102 住房改革支出 69.53 69.53        
2210201 ? 住房公積金 69.53 69.53        
備注:本表反映部門本年度各項支出情況。

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?

財政撥款收入支出決算總表
? ? ? ? ? 公開04表
公開部門:重慶市工商業聯合會 ? ? ? 單位:萬元
收???? 入 支???? 出
項??? 目 決算數 功能分類科目 決算數
小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款 2,348.11 一、一般公共服務支出 1,671.39 1,671.39  
二、政府性基金預算財政撥款   二、外交支出      
    三、國防支出      
    四、公共安全支出      
    五、教育支出 214.14 214.14  
    六、科學技術支出      
    七、文化體育與傳媒支出      
    八、社會保障和就業支出 309.97 309.97  
    九、醫療衛生與計劃生育支出 83.08 83.08  
    十、節能環保支出      
    十一、城鄉社區支出      
    十二、農林水支出      
    十三、交通運輸支出      
    十四、資源勘探信息等支出      
    十五、商業服務業等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地區支出      
    十八、國土海洋氣象等支出      
    十九、住房保障支出 69.53 69.53  
    二十、糧油物資儲備支出      
    二十一、其他支出      
    二十二、債務還本支出      
    二十三、債務付息支出      
本年收入合計 2,348.11 本年支出合計 2,348.11 2,348.11  
年初財政撥款結轉和結余   年末財政撥款結轉和結余      
一、一般公共預算財政撥款   ??? 基本支出結轉      
二、政府性基金預算財政撥款   ??? 項目支出結轉和結余      
合計 2,348.11 合計 2,348.11 2,348.11  
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末
結轉結余情況。

?

?

一般公共預算財政撥款支出決算表
? ? ? ? ? ? 公開05表
公開部門:重慶市工商業聯合會 ? ? 單位:萬元
項目 決算數
功能分類科目編碼 項目(按“項”級功能分類科目) 合計 基本支出 項目支出
合計 2,348.11 1,964.85 383.26
201 一般公共服務支出 1,671.39 1,502.27 169.12
20128 民主黨派及工商聯事務 1,548.27 1,502.27 46.00
2012801 ? 行政運行 1,436.28 1,436.28  
2012802 ? 一般行政管理事務 31.00   31.00
2012803 ? 機關服務 65.99 65.99  
2012899 ? 其他民主黨派及工商聯事務支出 15.00   15.00
20132 組織事務 123.12   123.12
2013299 ? 其他組織事務支出 123.12   123.12
205 教育支出 214.14   214.14
20508 進修及培訓 214.14   214.14
2050803 ? 培訓支出 214.14   214.14
208 社會保障和就業支出 309.96 309.96  
20805 行政事業單位離退休 293.25 293.25  
2080501 ? 歸口管理的行政單位離退休 38.56 38.56  
2080505 ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 115.88 115.88  
2080506 ? 機關事業單位職業年金繳費支出 46.36 46.36  
2080599 ? 其他行政事業單位離退休支出 92.45 92.45  
20808 撫恤 16.71 16.71  
2080801 ? 死亡撫恤 16.71 16.71  
210 醫療衛生與計劃生育支出 83.08 83.08  
21011 行政事業單位醫療 83.08 83.08  
2101101 ? 行政單位醫療 83.08 83.08  
221 住房保障支出 69.53 69.53  
22102 住房改革支出 69.53 69.53  
2210201 ? 住房公積金 69.53 69.53  
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

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一般公共預算財政撥款基本支出決算表
? ? ? ? ? ? ? ? 公開06表
公開部門:重慶市工商業聯合會 ? ? ? ? ? 單位:萬元
人員經費 公用經費
經濟分類科目編碼 經濟分類科目(款級) 金額 經濟分類科目編碼 經濟分類科目(款級) 金額 經濟分類科目編碼 經濟分類科目(款級) 金額
301 工資福利支出 1,275.93 302 商品和服務支出 488.41 310 資本性支出 9.23
30101 ? 基本工資 307.60 30201 ? 辦公費 94.26 31001 ? 房屋建筑物購建  
30102 ? 津貼補貼 265.57 30202 ? 印刷費 1.40 31002 ? 辦公設備購置 9.23
30103 ? 獎金 373.60 30203 ? 咨詢費   31003 ? 專用設備購置  
30106 ? 伙食補助費   30204 ? 手續費   31005 ? 基礎設施建設  
30107 ? 績效工資   30205 ? 水費 0.12 31006 ? 大型修繕  
30108 ? 機關事業單位基本養老保險費 115.88 30206 ? 電費 29.32 31007 ? 信息網絡及軟件購置更新  
30109 ? 職業年金繳費 46.36 30207 ? 郵電費 46.95 31008 ? 物資儲備  
30110 ? 職工基本醫療保險繳費 83.08 30208 ? 取暖費   31009 ? 土地補償  
30111 ? 公務員醫療補助繳費   30209 ? 物業管理費 30.32 31010 ? 安置補助  
30112 ? 其他社會保障繳費 14.31 30211 ? 差旅費 72.59 31011 ? 地上附著物和青苗補償  
30113 ? 住房公積金 69.53 30212 ? 因公出國(境)費用   31012 ? 拆遷補償  
30114 ? 醫療費   30213 ? 維修(護)費   31013 ? 公務用車購置  
30199 ? 其他工資福利支出   30214 ? 租賃費   31019 ? 其他交通工具購置  
303 對個人和家庭的補助 191.27 30215 ? 會議費 7.58 31021 ? 文物和陳列品購置  
30301 ? 離休費 12.44 30216 ? 培訓費   31022 ? 無形資產購置  
30302 ? 退休費   30217 ? 公務接待費 4.22 31099 ? 其他資本性支出  
30303 ? 退職(役)費   30218 ? 專用材料費   312 對企業補助  
30304 ? 撫恤金 16.71 30224 ? 被裝購置費   31201 ? 資本金注入  
30305 ? 生活補助 3.60 30225 ? 專用燃料費   31203 ? 政府投資基金股權投資  
30306 ? 救濟費   30226 ? 勞務費 38.01 31204 ? 費用補貼  
30307 ? 醫療費補助 10.60 30227 ? 委托業務費   31205 ? 利息補貼  
30308 ? 助學金   30228 ? 工會經費 13.49 31299 ? 其他對企業補助  
30309 ? 獎勵金 23.06 30229 ? 福利費 12.65 399 其他支出  
30310 ? 個人農業生產補貼   30231 ? 公務用車運行維護費 22.32 39906 ? 贈與  
30399 ? 其他個人和家庭的補助支出 124.86 30239 ? 其他交通費用 74.97 39907 ? 國家賠償費用支出  
      30240 ? 稅金及附加費用   39908 ? 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼  
      30299 ? 其他商品和服務支出 40.22 39999 ? 其他支出  
      307 債務利息及費用支出        
      30701 ? 國內債務付息        
      30702 ? 國外債務付息        
      30703 ? 國內債務發行費用        
      30704 ? 國外債務發行費用        
人員經費合計 1,467.21 公用經費合計 497.64
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
? ? ? ? ? ? ? ? ? 公開07表
公開部門:重慶市工商業聯合會 ? ? ? ? ? 單位:萬元
項目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
功能分類科目編碼 項目(按“項”級功能分類科目) 合計 基本支出 項目支出
合計            
               
               
               
               
               
               
備注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

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部門決算相關信息統計表
? ? ? ? 公開08表
公開部門:重慶市工商業聯合會 ? ? ? 單位:萬元
項? 目 預算數 決算數 項? 目 決算數
一、“三公”經費支出 二、機關運行經費 497.64
(一)支出合計 57.00 47.35 (一)行政單位 497.64
? 1.因公出國(境)費 21.00 20.81 (二)參照公務員法管理事業單位  
? 2.公務用車購置及運行維護費 20.00 22.32    
??? (1)公務用車購置費     三、國有資產占用情況
??? (2)公務用車運行維護費 20.00 22.32 (一)車輛數合計(輛) 4
? 3.公務接待費 16.00 4.22 ? 1.副部(省)級及以上領導用車  
??? (1)國內接待費 16.00 4.22 ? 2.主要領導干部用車 1
???????? 其中:外事接待費     ? 3.機要通信用車 1
??? (2)國(境)外接待費     ? 4.應急保障用車 1
(二)相關統計數 ? 5.執法執勤用車  
? 1.因公出國(境)團組數(個) 5 ? 6.特種專業技術用車  
? 2.因公出國(境)人次數(人) 6 ? 7.離退休干部用車 1
? 3.公務用車購置數(輛)   ? 8.其他用車  
? 4.公務用車保有量(輛) 4    
? 5.國內公務接待批次(個) 29 (二)單價50萬元以上通用設備(臺,套)  
???? 其中:外事接待批次(個)   (三)單價100萬元以上專用設備(臺,套)  
? 6.國內公務接待人次(人) 422    
???? 其中:外事接待人次(人)      
? 7.國(境)外公務接待批次(個)      
? 8.國(境)外公務接待人次(人)      
備注:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。

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